7月9日,集团公司法务审计部赴司属铜陵市综合交通投资集团国际贸易有限公司开展内部审计工作,并组织召开审计见面会。集团法务审计部、铜陵市综合交通投资集团国际贸易有限公司部门负责人汪祥、业务人员及安徽蓝天会计师事务所参加会议。
会上,汪祥介绍了公司的发展历史、组织架构、历年经营情况及发展方向等情况。
随后,法务审计部介绍了此次审计的时间安排、审计范围及审计内容,宣读了审计“四严禁”和“八不准”的工作纪律和要求,并指出,内部审计是完善企业内控体系、筑牢经营风险防线的重要抓手,本次审计旨在推动子公司规范运营、提升管理质效、提高经营效益、强化风险防控。希望国贸公司全力支持、主动配合审计各项工作,保障审计任务有序推进。
交投国贸公司表示,将坚决配合此次审计工作,主动加强与审计组沟通对接,严格按照要求完整、及时提供相关资料,确保内部审计工作顺利完成,以审计整改赋能企业高质量发展。